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1,公司账上有留抵税怎么交税

本月应交增值税=上月留底+本月销项税额-本月进项税额

公司账上有留抵税怎么交税

2,增值税留抵税额怎么计算

法律分析:增值税有销项税和进项税之分,进货时的增值税叫进项税,销售时的增值税叫销项税.期末汇总计算应交税金时,当销项税大于进项税时,就需交税,而销项税小于进项税时,就不交税,其中未抵扣完的进项税可以留到下期继续抵扣.这些纳税人在销项税额中未抵扣完,留待下期继续抵扣的进项税额就叫留抵税款。增值税留抵税额是企业经营过程中,由于各种原因形成的增值税进销不匹配造成的未能抵扣的增值税税额,在未来实现销售时可以抵减增值税销项的税额。上月有留抵税额,本月应缴增值税额等于销项税额减去进项税额再减去上月留抵数,其余额为正数,就是本月该交的增值税应纳税额,为负数,就是说你本月又留抵了。(一)月份终了,企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税”,这样“应交增值税”明细账不出现贷方余额,会计分录为:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税。(二)月份终了,企业将当月多交的增值税自“应交增值税”转入“未交增值税”,即:借:应交税费—未交增值税贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)(三)当月缴纳当月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款)时,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”贷记“银行存款”。(四)当月上交上月或以前月份实现的增值税时,如常见的申报期申报纳税、补缴以前月份欠税,借记“应交税费—未交增值税”贷记“银行存款”。法律依据:《中华人民共和国增值税暂行条例》第九条 纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产,取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;(二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务;(四)国务院规定的其他项目。

增值税留抵税额怎么计算

3,期末留抵税额如何计算

期末留抵税额=上期留抵税额+本期进项税额-本期销项税额,若<0,期末留抵税额为0。

期末留抵税额如何计算

4,如果有548824的留底税那么可以开多少金额的税票如何计算

可以开=5488.24/17%=32283.76元的不含税金额的销项税票
我不会~~~但还是要微笑~~~:)

5,留底税额怎么做

本期期末留抵税额=本期进项-本期销项+上期期末留抵税额如果按照这个公式计算的数字为负数,那本期期末留抵税额就是0
不需做账务处理,在“应缴税费——应交增值税”账户保留借方余额即可。

6,如果上期增值税有留底那么这个月的税负怎么算麻烦详细点

本月应纳税=本月销项-本月认证进项-上月留抵税额本月税负=本月应纳税/本月收入
这个月的税负=本月销项-本月认证进项-上月留抵税额/本月销售额*%
你好!j这个月的税负=本月销项-本月认证进项-上月留抵税额,如果算出来为正数,就是本月应交增值税,如果是负数,就是以后的留抵税额我的回答你还满意吗~~

7,我有年底留抵税额增值税的税负怎么计算啊

税负率=(当期销项税额-实际抵扣进项税额)/当期应税销售收入实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+ 本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额
税负是指实际计缴的税款占相对应的应税销售收入的比例。税负可以单指增值税税负、所得税税负、营业税税负等。也可以把所有本年度上交的所有税款加总计算一个总体税负。增值税税负就是实际缴纳增值税税款占相对应的应税销售收入的比例。

8,上月有留底税额这个月应交增值税怎么算

上期留底不影响会计分录,只是月末结转应交税费时会有两种结果。首先要计算是否需要交税,先要查看明细账上的销项税、进项税和留底数。用本月销项税-本月进项税-上期留底进项税=本期应交增值税。计算结果会有两种情况:第一,如果得数为负数时就不用交税,继续做为下一个月的留底税额。第二,如果得数为正数时,就要交税,月末需做转出应交增值税分录:即,借:应交税费——应交增值税贷:应交税费——未交增值税到下个月做交税分录即可。
销项税额-进项税额-上个留底税额

9,已知上月留底进项税额怎样计算可以开多少钱的增值税发票

什么意思啊,如果本月不想交税的话,本月又没有进项抵扣,销项税额只能开3183.67元。
如果本月没有进项的话,最多可以开的比3183.67多一点点了,如果你不想交太多税的话
如果要计算开票总金额的话,用这个公式:x-(x/1.17)=3183.67算出来的话就是总金额为21911.14不含税金额为18727.47,税额就是3183.67这样开出销项税正好冲减进项留抵税,不用交税啦!但最好多少交点,因为国税上要查税负的。
shenme ???/

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